Orden de Compra. Nº4053-632-SE24 "REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS - CESFAM MARIQUINA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4053-632-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS - CESFAM MARIQUINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4053-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra RENE MANSS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 12-24 / MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación RENE MANSS S/N
Comuna Mariquina
Impuesto 15513,5
Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCCIONES MIGUEL CARRILLO E.I.R.L.
Razón Social CONSTRUCCIONES MIGUEL CARRILLO E.I.R.L.
R.U.T. 77.230.492-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCCIONES MIGUEL CARRILLO E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc3GlobalINSTALACIÓN DE FOCO DE 18 WATT SOBRE PONER INSTALACIÓN DE FOCO DE 18 WATT SOBRE PONER $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadVIAJE A POSTA ALEPUE VIAJE A POSTA ALEPUE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 71.000
Descuento $ 0
Cargos $ 10.650
IVA  19  % $ 15.514
TOTAL OC $ 97.164


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.