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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
580075-130-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS DE IMPRESION JUNIO Y JULIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cardenal Caro 796 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Cardenal Caro 796 |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
34072,32 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenal Caro 796 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Razón Social |
COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
77.468.520-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 9217 | Unidad no definida | COPIAS MAQUINA RGG2118925 | |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.472
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$ 147.472
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43212105
| Impresoras de láser | 1991 | Unidad no definida | COPIAS MAQUINA RGG2523288 | |
$ 16,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.856
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$ 31.856
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Total Neto
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$ 179.328
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.072
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$ 213.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.