Orden de Compra. Nº922-145-AG25 "(MASP) SERVICIO ADQUIRIR MATERIALES PARA PREMIACIÓN PARA LA JORNADA REGIONAL PEIB EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-162-COT25)"
Recuerde que el responsable del pago es Secretaría Ministerial de Educación - RM
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 922-145-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra (MASP) SERVICIO ADQUIRIR MATERIALES PARA PREMIACIÓN PARA LA JORNADA REGIONAL PEIB EN EL MARCO DEL BUEN VIVIR (Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-162-COT25)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración RM
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 436 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM
R.U.T. 60.901.015-0
Dirección de Facturación SAN MARTIN 642
Comuna Santiago
Impuesto 238640
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor audioconstruccion
Razón Social MARIO IVAN LAZO MURUA
R.U.T. 9.091.303-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal audioconstruccion
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1UnidadSE REQUIEREN PREMIOS REVISAR DETALLE ADJUNTO 25: Pifillka de madera nativa - 20: Llaveros en madera de picoyo - 90: Llaveros de Picoyo -15: par de aros de Picoyo Se solicita adjuntar fotos. • ARRENDAR 3 BAÑOS QUÍMICOS - Materiales Higienicos • 8 unidades de Papel Higiénico 50 metros •2 rollos de toalla papel doble de 100 m.revisar archivo adjunto, entrega materiales 3 sept baños se requieren para 5 sept. Se solicita adjuntar cotización detallada con todos los productos que solicita.   $ 1.256.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.000 $ 1.256.000
Total Neto $ 1.256.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.640
TOTAL OC $ 1.494.640


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.091.303-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.807.864-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.