Orden de Compra. Nº2458-176-AG25 "A-179 BOLSAS LIMPIEZA ORN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2458-176-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra A-179 BOLSAS LIMPIEZA ORN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Aseo Ornato y Mantencion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.220.400.7002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.300-9
Dirección de Facturación Caupolican 1151
Comuna Providencia
Impuesto 169860
Dirección de Envío de la Factura Caupolican 1151
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-06-2025
TítuloDescripción
Despacho

Despachar a Caupolicán N°1151, bodega repuestos Depto. Mantención consultar en la guardia Horarios:

Lunes a jueves   8:30 A 13:20    15:00 a 17:00

viernes                  8:30 A 13:20   15:00 a 16:00

NOTA:  Despachar con guía despacho, se chequea lo solicitado estando conforme se cambia estado O/C a recepción conforme, se envía código HES de verificación y podrá enviar factura (sin este código no puede facturar) dirección esta indica en oc.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDUPLAS SPA
Razón Social EDUPLAS SPA
R.U.T. 77.107.011-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDUPLAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3000UnidadCOMPRA DE Bolsas uso limpieza 90 X 120 X 0.8 de compra ágil: 2458-75-COT25 Depto. Ornaro.PROVISION BOLSAS BLANCAS 90X120X80 MICRAS. USO SERVICIO BARRIDO HOJAS Y RAMAS $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.000 $ 894.000
Total Neto $ 894.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.860
TOTAL OC $ 1.063.860


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.