Orden de Compra. Nº1057540-15692-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-25-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057540-15692-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057540-25-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057540-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Penco - Lirquen
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Unidad de Compra Camino a Tome s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5135
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
R.U.T. 61.602.198-2
Dirección de Facturación CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
Comuna Penco
Impuesto 1083000
Dirección de Envío de la Factura CAMINO A TOME SIN NUMERO,PENCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deep Fly
Razón Social DEEP FLY S.A
R.U.T. 76.419.925-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Deep Fly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería34Unidad no definidaBLANQUEADOR. COD. 19758BLAMQUEADOR Y FIJADOR DE COLORES TEXTILES. BIDON 20 L $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802.000 $ 1.802.000
47131811
Productos de lavandería26Unidad no definidaSUAVISANTE COD. 19752SUAVISANTE PARA ROPA BIDON DE 20 LITROS $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.000 $ 728.000
47131811
Productos de lavandería24Unidad no definidaFORTIFICADOR. CORD.19757FORTIFICADOR ALCALINO. BIIDON 20L. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
47131811
Productos de lavandería34BidónDETERGENTE. COD.19755DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRADO. BIDON 20L $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.000 $ 2.210.000
Total Neto $ 5.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.083.000
TOTAL OC $ 6.783.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.