Orden de Compra. Nº1250357-168-AG24 "CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CAMARAS DE LA ESCUELA DE FORMECION PENITENCIARIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-90-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela de Gendarmería
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1250357-168-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE SALA DE CAMARAS DE LA ESCUELA DE FORMECION PENITENCIARIA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1250357-90-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fondos becarios - Escuela de Gendarmería
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela de Gendarmería
R.U.T. 61.004.035-7
Dirección de Facturación Artemio Gutierrez N°1153
Comuna Santiago
Impuesto 239336,16
Dirección de Envío de la Factura Artemio Gutierrez N°1153
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MTM COMUNICACIONES
Razón Social MTM COMUNICACIONES,INSTALAC.DE REDES, MANUEL A.TORO MUNOZ EIRL
R.U.T. 76.611.722-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MTM COMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171610
Cámaras de seguridad1GlobalSEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ADJUNTOS  $ 1.259.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259.664 $ 1.259.664
Total Neto $ 1.259.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.336
TOTAL OC $ 1.499.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.611.722-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.