Orden de Compra. Nº1234244-37-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057937-36-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1234244-37-SE25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057937-36-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas En espera de contrato
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057937-36-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.900-8
Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 543
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1028 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS
R.U.T. 61.978.900-8
Dirección de Facturación O'Higgins 543
Comuna *
Impuesto 4506800
Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 543
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAZATI SPA
Razón Social CAZATI MAQUINARIAS SPA
R.U.T. 76.360.729-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAZATI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23181703
Maquinaria para cocinar1UnidadMARMITA A VAPOR 50 LTS (Mandato 39 GORE) Destino : Unidad Central de Producción Marmita 50 lts, según archivos adjuntos. $ 19.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400.000 $ 19.400.000
24101721
Cubierta del carro8UnidadCARROS DE BANDEJAS (Mandato 39 GORE) Destino : Unidad Central de Producción Carro de Bandejas, según archivos adjuntos. $ 540.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.320.000 $ 4.320.000
Total Neto $ 23.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.506.800
TOTAL OC $ 28.226.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.