Orden de Compra. Nº3808-369-AG25 "SUBV. GENERAL-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA JUEGOS NAHUELBUTA DE ESCUELA ENZO FERRARI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-369-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. GENERAL-ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ENFERMERIA PARA JUEGOS NAHUELBUTA DE ESCUELA ENZO FERRARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. GENERAL del sistema CASCHILE/215-22-04-9.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 63718,4
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIA Y HORA DE ENTREGA
ENTREGA EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE URRUTIA 640, COMUNA DE PURÉN.
DE LUNES A VIERNES EN EL SIGUIENTE HORARIO:
08:30 HASTA LAS 17:30 HORAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASA SALUD LTDA
Razón Social PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LIMITADA
R.U.T. 77.363.956-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASA SALUD LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas1UnidadADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENFERMERIA PARA ESCUELA ENZO FERRARI, SEGÚN DETALLE ADJUNTO DEL ESTABLECIMIENTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ENFERMERIA PARA ESCUELA ENZO FERRARI, SEGÚN DETALLE ADJUNTO DEL ESTABLECIMIENTO $ 335.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.360 $ 335.360
Total Neto $ 335.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.718
TOTAL OC $ 399.078


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.