Orden de Compra. Nº2453-454-AG25 "PM-438 O/C N°439 ARTICULOS DE MAGIA - ESC. ANTUMALAL (PROG 4 A 7)"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2453-454-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PM-438 O/C N°439 ARTICULOS DE MAGIA - ESC. ANTUMALAL (PROG 4 A 7)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-34-001-000-000 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL
R.U.T. 69.071.000-5
Dirección de Facturación Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
Comuna Quinta Normal
Impuesto 25386,66
Dirección de Envío de la Factura Av. Carrascal 4447, Quinta Normal
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOWALKER MARTINEZ 1842
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
Razón Social RAÚL ANDRÉS OLIVA RODRÍGUEZ
R.U.T. 12.886.051-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RAUL ANDRES OLIVA RODRIGUEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211805
Cuerdas1UnidadARTICULOS DE MAGIA, SEGUN ARCHIVO ADJUNTOARTICULOS DE MAGIA, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 133.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.614 $ 133.614
Total Neto $ 133.614
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.387
TOTAL OC $ 159.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.886.051-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.