Orden de Compra. Nº1211-191-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211-200-COT23 (servicio de alimentación y recinto para jornada SC 162)"
Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1211-191-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211-200-COT23 (servicio de alimentación y recinto para jornada SC 162)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Mineduc Administración VI Región
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION
R.U.T. 60.901.008-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 692 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VI REGION
R.U.T. 60.901.008-8
Dirección de Facturación Campos N° 456
Comuna Rancagua
Impuesto 213932,4
Dirección de Envío de la Factura Campos N° 456
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Bar Rex
Razón Social MARCIAL ARMANDO URZÚA ESPINOZA
R.U.T. 8.098.446-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Bar Rex
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar110Unidad110 Colaciones (entregada a los convocados al llegar al recinto donde se llevará a cabo el Encuentro de Ed. Artística. Plaza Prat a las 10 AM) 1 sándwich pasta de pollo, un jugo y un paquete pequeño de frutos secos (p/p)  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.310 $ 277.310
90101801
Comidas preparadas para llevar110Unidad110 Colaciones (entregada al finalizar la jornada, entregadas en la Pista Municipal 15:30 Hrs.) 1 sándwich jamón-queso, un chilenito o empolvado y un jugo p/p -Bolsas de papel o reciclable para entregar las colaciones  $ 2.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.030 $ 294.030
90101601
Banquetes110Unidad110 Almuerzos en un recinto adecuado (Restorán o símil) (13 a 14 horas) Tallarines con salsa boloñesa, ensalada, vaso de jugo, postre (p/p)  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554.620 $ 554.620
Total Neto $ 1.125.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 213.932
TOTAL OC $ 1.339.892


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.098.446-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.480.265-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.