Orden de Compra. Nº4844-135-AG24 "ADQUISICION SERVICIO COFFE BREAK DIA DE LA EDUCACION TEC. PROFESIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4844-135-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SERVICIO COFFE BREAK DIA DE LA EDUCACION TEC. PROFESIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS-CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
R.U.T. 69.073.700-0
Dirección de Facturación OSVALDO MARIN 911 LAS CRUCES, COMUNA EL TABO
Comuna El Tabo
Impuesto 115710
Dirección de Envío de la Factura OSVALDO MARIN 911 LAS CRUCES, COMUNA EL TABO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Razón Social DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
R.U.T. 16.391.694-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DENISSE ELIZABET SOTO SEPULVEDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel70UnidadCOFFE-BREAK PARA 70 PERSONAS: TE /INFUSIONES DE HIERBAS /CAFE / AZUCAR / ENDULZANTES Y LECHE /JUGOS NATURALES 100% PULPA DE FRUTA /AGUA MINERAL EMBOTELLADA CON Y SIN GAS /TAPADITOS / SANDWICH DE MIGA / TORTA / MUFFINS / PASTELES ARTESANALES / SURTIDO DE GALLETAS ARTESANALES.- SE DEBE CONSIDERAR SERVICIO DE ATENCION Y PRODUCTOS QUE GARANTICEN SALUD DE ALUMNOS, ALUMNAS Y ASISTENTES A LA ACTIVIDAD.-  $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.000 $ 609.000
Total Neto $ 609.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.710
TOTAL OC $ 724.710


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.665.847-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.