Orden de Compra. Nº920802-167-SE25 "(HABI-MANT) MAT. REP. (AV.ESPAÑA 0272 DEPTO 32) "
Recuerde que el responsable del pago es Zona de Bienestar Punta Arenas
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 920802-167-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra (HABI-MANT) MAT. REP. (AV.ESPAÑA 0272 DEPTO 32)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 920802-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar Punta Arenas
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt N° 098
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347591-1100080220 HABI-MANT del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona de Bienestar Punta Arenas
R.U.T. 65.119.695-7
Dirección de Facturación Jorge Montt N° 098
Comuna Punta Arenas
Impuesto 173029,2
Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt N° 098
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA EL AGUILA SPA
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA SPA
R.U.T. 83.957.900-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA EL AGUILA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados24UnidadPISO FLOTANTE 8mm LAUREL (2.4 M2x CJ)SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.800 $ 748.800
13111301
Espuma del poliolefin7UnidadESPUMA NIVELADORA 2mm (1.0x10ml)SEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 10.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.760 $ 74.760
11121604
Madera de coníferas22UnidadMOLDURA GUARDAPOLVO RODON 13x43x3000mmSEGÚN SOLICITUD INTERNA DE COMPRA ADJUNTA EN PORTAL MERCADO PÚBLICO. $ 3.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.120 $ 87.120
Total Neto $ 910.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 173.029
TOTAL OC $ 1.083.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.