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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2377-287-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2377-341-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA
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R.U.T. |
69.070.700-4 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Americo Vespucio 6886 |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
1057616 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Americo Vespucio 6886 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AGRO TOOLS |
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Razón Social |
DIEGO JOSÉ TOMÁS UGALDE OTEY
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R.U.T. |
18.637.310-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGRO TOOLS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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70141513
| Producción de plantas insecticidas | 1 | Unidad | PRODUCTOS FERTILIZANTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. (ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA Y VALORIZADA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y FICHAS TECNICAS DE LOS PRODUCTOS. SE DARÁ PREFERENCIA A QUIENES OFERTEN LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS). | |
$ 5.566.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.566.400
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$ 5.566.400
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Total Neto
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$ 5.566.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.057.616
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$ 6.624.016
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.