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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3613-241-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3613-67-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
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R.U.T. |
69.040.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
44961,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 502 DAEM VICUÑA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA
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R.U.T. |
76.064.308-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL WILSON RIVERA DIAZ E HIJAS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 220 | Unidad no definida | - 220 YOGU YOGU 200ML | |
$ 495,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.900
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$ 108.900
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 220 | Unidad no definida | - 220 GALLETONES 60 GR | |
$ 574,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.280
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$ 126.280
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Total Neto
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$ 235.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1.459
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IVA 19 %
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$ 44.961
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$ 281.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.