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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4832-72-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4832-7-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion De Administracion Y Finanzas |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD COCHAMO
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R.U.T. |
69.252.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
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Comuna |
Cochamó
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Impuesto |
74708 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Santiago Bueras S/N, Río Puelo |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-02-2025 |
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Proveedor |
OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA |
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Razón Social |
OBREQUE ABARCA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.259.791-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OBREQUE ABARCA Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | servicio de mantención de los 20.000 km. (cambios de filtros, golilla tapón del cárter, cambio juego de plumillas, materiales, insumos, mano de obra, entre otros) | servicio de mantención de los 20.000 km., según presupuesto N° 38095 |
$ 393.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 393.200
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$ 393.200
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Total Neto
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$ 393.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.708
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$ 467.908
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.