Orden de Compra. Nº3359-45-AG25 "PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3359-16-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-45-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3359-16-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna Iquique
Impuesto 435503,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓNSe solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: serviciodemedicinaccmi@gmail.com; una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311513
Vendaje de gel7CajaHIDROGEL 15 GR TEGADERM, CAJA DE 10 UNHidrogel 15 Gr, Caja De 10 Un $ 18.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.064 $ 127.064
42311514
Vendajes germicidas10CajaALCOHOL PAD HIGIENIX, CAJA DE 100 UN.Alcohol Pad, Caja De 100 Un. $ 2.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
42311514
Vendajes germicidas50UnidadMALLA DE ACETATO, JELONET 10X10Malla De Acetato, Jelonet 10X10 $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.500 $ 60.500
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas10UnidadVASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250ML.Vashe Limpiador De Heridas 250Ml. $ 41.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.720 $ 414.720
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos30UnidadSUERO FISIOLÓGICO 0,9%, 1000 ML.Suero Fisiológico 0,9%, 1000 Ml. $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.580 $ 68.580
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos100UnidadSUERO FISIOLÓGICO 0,9%, 10 ML.Suero Fisiológico 0,9%, 10 Ml. $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.600 $ 72.600
42311514
Vendajes germicidas50UnidadTEGADERM ALGINATO DE PLATA DE 10,2X12,7 CMS.Apósito Alginato de Calcio Mas Plata 10×10 cm $ 3.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.450 $ 157.450
42311514
Vendajes germicidas50UnidadTEGADERM FILM DE 10X12 CMS.Tegaderm Film De 10X12 Cms. $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.850 $ 73.850
42311515
Vendajes hidrocoloides10UnidadURGOTUL 17G, SILVER, APÓSITO DE POLIESTER.Urgotul AG/Silver 10×12 $ 16.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.280 $ 161.280
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno8UnidadPRONTOSAN ANTISEPTICO DE 350 ML.Prontosan Antiseptico De 350 Ml. $ 31.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.312 $ 251.312
42311514
Vendajes germicidas10UnidadPROMOGRAM PRISMA.PROMOGRAN PRISMA - APOSITO MATRIZ EQUILIBRADORA DE HERIDAS 28 CM $ 28.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.070 $ 286.070
42311514
Vendajes germicidas15UnidadAPÓSITO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CMS.Apósito Alginato De Calcio 10 X 10 Cms. $ 2.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
42181503
Lubricantes personales o gelatinas del examen3kilogramoVASELINA SÓLIDA.Vaselina Sólida. $ 13.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.998 $ 40.998
51102702
Agua destilada para irrigación10MatrazAGUA BIDESTILADA, 1000ML.Agua Bidestilada, 1000Ml. $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
42311514
Vendajes germicidas6SobreURGOSTAR PLUS DE 10X10 CMS.Urgostar Plus De 10X10 Cms. $ 46.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.326 $ 280.326
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas20SobreAPÓSITO ESTÉRIL, CUTIMED ALGINATE 2,5X30 CM.Apósito Estéril, Cutimed Alginate 2,5X30 Cm. $ 4.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.140 $ 87.140
12352104
Alcoholes o sus sustitutos50FrascoALCOHOL 70°, 250CC. CON DISPENSADOR.Alcohol 70°, 250Cc. Con Dispensador. $ 1.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.250 $ 76.250
51102713
Povidona yodada5FrascoPOVIDONA YODADA, 250 ML.Povidona Yodada, 250 Ml. $ 5.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.165 $ 27.165
51101507
Penicilina10FrascoPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI.Penicilina Benzatina 1.200.000 Ui. $ 2.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
Total Neto $ 2.292.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 435.504
TOTAL OC $ 2.727.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.