Orden de Compra. Nº
3359-45-AG25
"
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3359-16-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3359-45-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 3359-16-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.952.300-8
Dirección de Facturación
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
Comuna
Iquique
Impuesto
435503,75
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA DIEGO PORTALES N°1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-05-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN
Se solicita aceptar la OC, los productos sean enviados con guía de despacho y posteriormente, se remita la factura al e-mail: jvaldenegro@cosale.cl; CC: serviciodemedicinaccmi@gmail.com; una vez recepcionados los productos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T.
77.192.195-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311513
Vendaje de gel
7
Caja
HIDROGEL 15 GR TEGADERM, CAJA DE 10 UN
Hidrogel 15 Gr, Caja De 10 Un
$ 18.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.064
$ 127.064
42311514
Vendajes germicidas
10
Caja
ALCOHOL PAD HIGIENIX, CAJA DE 100 UN.
Alcohol Pad, Caja De 100 Un.
$ 2.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.200
$ 24.200
42311514
Vendajes germicidas
50
Unidad
MALLA DE ACETATO, JELONET 10X10
Malla De Acetato, Jelonet 10X10
$ 1.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.500
$ 60.500
42312313
Soluciones para la limpieza de heridas
10
Unidad
VASHE LIMPIADOR DE HERIDAS 250ML.
Vashe Limpiador De Heridas 250Ml.
$ 41.472,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 414.720
$ 414.720
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
30
Unidad
SUERO FISIOLÓGICO 0,9%, 1000 ML.
Suero Fisiológico 0,9%, 1000 Ml.
$ 2.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.580
$ 68.580
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antibióticos
100
Unidad
SUERO FISIOLÓGICO 0,9%, 10 ML.
Suero Fisiológico 0,9%, 10 Ml.
$ 726,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.600
$ 72.600
42311514
Vendajes germicidas
50
Unidad
TEGADERM ALGINATO DE PLATA DE 10,2X12,7 CMS.
Apósito Alginato de Calcio Mas Plata 10×10 cm
$ 3.149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.450
$ 157.450
42311514
Vendajes germicidas
50
Unidad
TEGADERM FILM DE 10X12 CMS.
Tegaderm Film De 10X12 Cms.
$ 1.477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.850
$ 73.850
42311515
Vendajes hidrocoloides
10
Unidad
URGOTUL 17G, SILVER, APÓSITO DE POLIESTER.
Urgotul AG/Silver 10×12
$ 16.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 161.280
$ 161.280
51102709
Antisépticos de peróxido de hidrógeno
8
Unidad
PRONTOSAN ANTISEPTICO DE 350 ML.
Prontosan Antiseptico De 350 Ml.
$ 31.414,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.312
$ 251.312
42311514
Vendajes germicidas
10
Unidad
PROMOGRAM PRISMA.
PROMOGRAN PRISMA - APOSITO MATRIZ EQUILIBRADORA DE HERIDAS 28 CM
$ 28.607,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 286.070
$ 286.070
42311514
Vendajes germicidas
15
Unidad
APÓSITO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CMS.
Apósito Alginato De Calcio 10 X 10 Cms.
$ 2.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
42181503
Lubricantes personales o gelatinas del examen
3
kilogramo
VASELINA SÓLIDA.
Vaselina Sólida.
$ 13.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.998
$ 40.998
51102702
Agua destilada para irrigación
10
Matraz
AGUA BIDESTILADA, 1000ML.
Agua Bidestilada, 1000Ml.
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.580
$ 20.580
42311514
Vendajes germicidas
6
Sobre
URGOSTAR PLUS DE 10X10 CMS.
Urgostar Plus De 10X10 Cms.
$ 46.721,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.326
$ 280.326
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
20
Sobre
APÓSITO ESTÉRIL, CUTIMED ALGINATE 2,5X30 CM.
Apósito Estéril, Cutimed Alginate 2,5X30 Cm.
$ 4.357,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.140
$ 87.140
12352104
Alcoholes o sus sustitutos
50
Frasco
ALCOHOL 70°, 250CC. CON DISPENSADOR.
Alcohol 70°, 250Cc. Con Dispensador.
$ 1.525,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.250
$ 76.250
51102713
Povidona yodada
5
Frasco
POVIDONA YODADA, 250 ML.
Povidona Yodada, 250 Ml.
$ 5.433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.165
$ 27.165
51101507
Penicilina
10
Frasco
PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI.
Penicilina Benzatina 1.200.000 Ui.
$ 2.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.840
$ 27.840
Total Neto
$ 2.292.125
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 435.504
TOTAL OC
$ 2.727.629
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.