Orden de Compra. Nº2757-71-AG25 "Adquisición materiales e insumos de ferretería, anexo Baquedano.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-66-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2757-71-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales e insumos de ferretería, anexo Baquedano.Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2757-66-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación DESPACHO: AVENIDA BAQUEDANO 581, ESQUINA AVDA.CHILE, LLOLLEO. ATENCIÓN: SR. HUGO YURI ;ENTREGAR PRODUCTOS EN ESTA DIRECCIÓN Y NO EN LA DE FACTURACIÓN
Comuna San Antonio
Impuesto 119614,12
Dirección de Envío de la Factura DESPACHO: AVENIDA BAQUEDANO 581, ESQUINA AVDA.CHILE, LLOLLEO. ATENCIÓN: SR. HUGO YURI ;ENTREGAR PRODUCTOS EN ESTA DIRECCIÓN Y NO EN LA DE FACTURACIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Antofagasta
Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA
R.U.T. 76.083.514-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Antofagasta
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101617
Barras de madera1UnidadRevisar documento adjunto, el oferente que ofrezca todo lo que hay en anexo será seleccionado, por el contrario, quedará fuera.  $ 629.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 629.548 $ 629.548
Total Neto $ 629.548
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 119.614
TOTAL OC $ 749.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.