Orden de Compra. Nº3076-194-SE25 "ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3076-194-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-48-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.999.001 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
R.U.T. 61.102.022-8
Dirección de Facturación CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 280569,2
Dirección de Envío de la Factura CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T), BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor20UnidadMOBIL DTE 10 EXCEL 32, CÓDIGO 102543, NSN 177002617, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. MOBIL DTE 10 EXCEL 32, CÓDIGO 102543, NSN 177002617, según lo establecido en el contrato suministro de lubricantes y servicios asociados, ID MERCADO PÚBLICO N° 2945-48-LR22. $ 73.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.476.680 $ 1.476.680
Total Neto $ 1.476.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.569
TOTAL OC $ 1.757.249


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.