Orden de Compra. Nº3824-189-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-11-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3824-189-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3824-11-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3824-11-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Unidad de Compra Camino a Melipilla 3295
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 31-02-004-002-118 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO
R.U.T. 69.261.400-3
Dirección de Facturación Camino a Melipilla 3295
Comuna Padre Hurtado
Impuesto 7082136
Dirección de Envío de la Factura Camino a Melipilla 3295
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CINSA
Razón Social CIUDADES INTELIGENTES S.A.
R.U.T. 77.773.082-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CINSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1GlobalInstalación de luminarias peatonales Calle Rio Aconcagua - tramo Primera transversal - Madre Selva Acera NorteInstalación de luminarias peatonales Calle Rio Aconcagua - tramo Primera transversal - Madre Selva Acera Norte, según EE.TT y Bases Adm. $ 37.274.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.274.400 $ 37.274.400
Total Neto $ 37.274.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.082.136
TOTAL OC $ 44.356.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.