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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2284-2913-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION MOVIL Nº 302 — SOLICITUD Nº 4242 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
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R.U.T. |
69.200.100-1 |
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Dirección de Facturación |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
46237,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
(UNIDAD DE MANTENCION Y RR.FF. DESAM) AVDA. PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 231, LAS ANIMAS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ BERRIOS - VENTA UNIDADES |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ BERRIOS SPA
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R.U.T. |
76.190.355-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ BERRIOS - VENTA UNIDADES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172606
| Capotas de vehículo | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA 30.000KM | SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA 30.000KM |
$ 243.354,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.354
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$ 243.354
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Total Neto
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$ 243.354
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.237
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$ 289.591
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.