Orden de Compra. Nº1393495-89-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393495-67-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1393495-89-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1393495-67-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02
Razón Social Educación
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 113
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Educación
R.U.T. 61.981.080-5
Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
Comuna Maipú
Impuesto 118921
Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1PackEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA CORINA REQUIERE REALIZAR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE, ESCUELA RAMON FREIRE. SOLO SE CONSIDERARÁN LAS OFERTAS QUE ADJUNTEN COTIZACIÓN FÍSICA, FICHA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y QUE SEAN DE IGUAL O MEJOR CALIDAD QUE LOS SOLICITADOS. VALORES DEBEN INCLUIR DESPACHO E IVA. SE ADJUNTA FICHA DE LOS PRODUCTOS QUE SE REQUIEREN.  $ 625.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.900 $ 625.900
Total Neto $ 625.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.921
TOTAL OC $ 744.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.