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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-958-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2783-208-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
972823,94 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Camila Scarlett |
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Razón Social |
FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
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R.U.T. |
76.937.361-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Camila Scarlett |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131502
| Construcción de casas | 1 | Global | MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN PROGRAMA "MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTO MAYORES Y FAMILIAS DE EXTREMA VULNERABILIDAD LA LIGUA 2025" D.A. 153/2025. EL LLENADO DEL ANEXO ADJUNTO ES OBLIGATORIO, SOLO SE RECIBIRAN OFERTAS POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS, SE PRIRIZARAN PROVEEDORES DE LA COMUNA POR NO CONTAR CON LUGAR DE ACOPIO ADEMAS DE ENTREGA SEGUN NECESIDAD | |
$ 5.120.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.120.126
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$ 5.120.126
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Total Neto
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$ 5.120.126
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 972.824
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$ 6.092.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.