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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730566-16-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INI26-GM-005 PASAJE AERERO/ERM/ID 20819 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
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R.U.T. |
61.980.240-3 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sky Airline |
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Razón Social |
SKY AIRLINE S A
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R.U.T. |
88.417.000-1 |
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Sucursal |
Sky Airline |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-16-LR23
| PASAJE AÉREO NACIONAL | 1 | | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL | (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 148.491,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.491
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$ 148.491
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0 2239-16-LR23
| SERVICIO POSTVENTA | 1 | | (2237551) SERVICIO POSTVENTA | (2237551) SERVICIO POSTVENTA ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico |
$ 17.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.990
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$ 17.990
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Total Neto
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$ 166.481
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 7.814
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IVA 19 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 174.295
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.