Orden de Compra. Nº3611-5-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-40-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3611-5-SE26
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3608-40-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3608-40-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Saavedra-Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
R.U.T. 69.190.600-0
Dirección de Facturación Av. Ejercito 1424
Comuna Puerto Saavedra
Impuesto 314102,5774
Dirección de Envío de la Factura Av. Ejercito 1424
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLARO CHILE SpA
Razón Social CLARO CHILE SPA
R.U.T. 96.799.250-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CLARO CHILE SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil2UnidadCorrespondiente a los meses enero a febrero 2026Servicio de arriendo de equipos Departamento de Salud: 3 Iphone 14 Pro 38 Smarphone Motorola 13 Banda Ancha Móvil $ 477.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 955.820 $ 955.820
83111603
Servicios de telefonía móvil2UnidadCorrespondiente a los meses enero a febrero 2026Servicio de Planes telefónicos y Banda Ancha Movil: 3 Iphone 14 Pro 38 Smartphone Motorola 13 Banda Ancha Móvil $ 348.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.352 $ 697.351
Total Neto $ 1.653.171
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 314.103
TOTAL OC $ 1.967.274


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.