Orden de Compra. Nº4584-383-SE25 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4584-383-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3598-7-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SALUD MARCHIGUE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARCHIGUE
R.U.T. 69.091.300-3
Dirección de Facturación MARIA ERRAZURIZ 1507
Comuna Marchigue
Impuesto 127239,96
Dirección de Envío de la Factura MARIA ERRAZURIZ 1507
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definidaCLORO GEL 900cc IMPEKE  $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
12161902
Detergentes surfactantes8UnidadWYN CREMA  $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.568 $ 12.568
47131824
Productos de limpieza de ventanas8UnidadLIMPIAVIDRIOS CON GATILLO 750cc  $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.264 $ 23.264
46182205
Reposapiés8UnidadLIMPIA PIES  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO SACUDIR  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
10191509
Insecticidas10UnidadINSECTICIDA TODO INSEECTO KILLER 560cc  $ 3.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680 $ 31.680
47121812
Raspadores de limpieza10UnidadLIMPIAPISOS 5 LITROS TREID  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.380 $ 45.380
47131502
Paños de limpieza5UnidadLUSTRA MUEBLES 500cc  $ 3.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.745 $ 16.745
47131811
Productos de lavandería1UnidadOMO POLVO 2,7K  $ 6.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.597 $ 6.597
14111704
Papel higiénico50UnidadROLLO PAPEL HIGIENICO 250MT  $ 2.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.450 $ 136.450
47131618
Mopas húmedas25UnidadTRAPERO ALGODÓN  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA 750ML VIRGINIA  $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
47131816
Desodorantes30UnidadDESODORANTE AMBIENTAL AROM  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160
47131816
Desodorantes30UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL 360cc  $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.740 $ 61.740
47131603
Esponjas10UnidadESPONJA AMARILLA  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131803
Desinfectantes domésticos25UnidadCLORO 4L IMPEKE  $ 3.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.850 $ 88.850
24111503
Bolsas de plástico100RolloROLLO BOLSA DE BASURA 70X90 IMPEKE  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
Total Neto $ 669.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.240
TOTAL OC $ 796.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.