Orden de Compra. Nº
2932-39-AG25
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Artículos de oficina programa recuperación
"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2932-39-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de oficina programa recuperación
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Gobernación Provincial de San Antonio
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T.
60.511.054-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE SAN ANTONIO
R.U.T.
60.511.054-1
Dirección de Facturación
Barros Luco N° 1960, Barrancas
Comuna
San Antonio
Impuesto
111690,93
Dirección de Envío de la Factura
Barros Luco N° 1960, Barrancas
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social
RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T.
76.378.394-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
5
Unidad
CARTUCHO DE TONER BROTHER TN-2370, respetar marca solicitada
$ 62.339,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 311.695
$ 311.695
44103109
Tambores para impresora, fax o fotocopiadora
1
Unidad
DRUM BROTHER DR-2340
$ 84.434,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.434
$ 84.434
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
28
Unidad
RESMA PAPEL OFICIO
$ 3.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.480
$ 102.480
44111509
Portalápiz
3
Unidad
PORTA LAPICES METÁLICO DE ESCRITORIO
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.010
$ 2.010
14111509
Artículos de papelería
1
Paquete
OPALINA LISA COLOR BLANCO
$ 9.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.760
$ 9.760
14121812
Papel fotográfico
1
Paquete
PACK 100 MICAS TERMOLMINADO A4
$ 13.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
44121708
Marcadores
30
Caja
MARCADOR MULTIUSO PUNTA FINA (SHARPIE) o con características similares
$ 449,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.470
$ 13.470
44122103
Corchetes
5
Caja
CORCHETES 23/8 caja de 5000 unidades
$ 762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.810
$ 3.810
14111531
Libros o cuadernos de registro
4
Unidad
PLANER ESCRITORIO 2025, cotizar planer.
$ 6.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas
6
Caja
ACOCLIPS METÁLICOS de 50 UNIDADES
$ 1.096,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.576
$ 6.576
44121701
Lápiz pasta
2
Caja
LÁPIZ PASTA AZUL (50U)
$ 5.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.300
$ 10.300
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
LÁPIZ PASTA ROJO (50U)
$ 5.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
Total Neto
$ 587.847
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.691
TOTAL OC
$ 699.538
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.