Orden de Compra. Nº1233822-32-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1233822-1-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233822-32-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1233822-1-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233822-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ANGAMOS 393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007 del sistema Nubox.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 65.076.481-1
Dirección de Facturación Av. Angamos 393
Comuna 11
Impuesto 1266069,94
Dirección de Envío de la Factura Av. Angamos 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura800UnidadBOLSA DE BASURA 50X70X10 ROLLO 10 UNIDADESBOLSA BASURA 50 X 70 PQT X 10 UN. IMPEKE $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.400 $ 278.400
47121701
Bolsas de basura160UnidadBOLSA DE BASURA 70X90X10 ROLLO 10 UNIDADESBOLSA BASURA 70 X 90 PQ X 10UN IMPEKE $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.640 $ 104.640
47131804
Productos de limpieza de amoniaco60UnidadCLORO GEL 5 LTSCLORO GEL 5 LT DONA FRESIA LIMON $ 3.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.320 $ 184.320
47131816
Desodorantes100UnidadDESODORANTE AMBIENTAL (VARIEDAD DE OLORES)AMBIENTAL 360 CC225 GR AROM FANTASIAS MARINAS y FRESCURA CITRICA $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.400 $ 115.400
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadLIMPIADOR DE PISOS DESINFECTANTE BIDÓN 4000 ML UNIDAD LIMPIADOR PISO 4 LT. DESINF. CITRICO VIRUTEX $ 3.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 392.700 $ 392.700
53131606
Desodorantes100UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 400 CCDESINFEC. ASOL 480 CC ABACT IGENIX VAINILLA $ 1.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.700 $ 186.700
47131611
Palas para basura24UnidadPALA PLÁSTICAPALA ASEO PLAST.CMANGO LARGO METALICO VIRUTEX PRO $ 1.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.856 $ 41.856
47121801
Plumeros4UnidadPLUMERO DE MICROFIBRAPLUMERO PIEL NATURAL GENÉRICO $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480 $ 10.480
21101802
Pulverizadores20UnidadPULVERIZADORES 1 LTS + GATILLO ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT. LALMS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
12161902
Detergentes surfactantes20UnidadLIMPIADOR CREMA RECARGA 1 LITRO LIMPIADOR CREMA 750 GR CIF $ 1.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.240 $ 39.240
47131605
Cepillos de limpieza15UnidadCEPILLO SANITARIO RESISTENTE CON BASE HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS CRECIP 12-001 LASER $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.410 $ 19.410
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro20UnidadSOPAPO ERGONÓMICO SOPAPO SANITARIO CON MANGO PLASTICO 15-001 LASER $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131806
Barniz o ceras de muebles20UnidadLUSTRAMUEBLES SPRAY LUSTRAMUEBLES ASOL 360 CC VIRGINIA VAINILLA $ 2.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.020 $ 41.020
47131619
Cabezas de trapero10UnidadMOPA AVION ERGONÓMICA ENTRE 96 A 120 CMS DE ANCHO MOPA SECA AVION 90 CM CON MANGO VIRUTEX-PRO $ 13.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
14111703
Toallas de papel300UnidadTOALLA DE PAPEL.+ 250 MTS X2TOALLA PAPEL 2 ROLLOS 250 MTS HS RENDIPEL MAX $ 6.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.045.100 $ 2.045.100
14111704
Papel higiénico300UnidadPAPEL HIGIÉNICO UH 500 M X4 PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT HS BLAN.ELITE CLASSIC $ 7.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.384.100 $ 2.384.100
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción40UnidadJABON LIQUIDO. 1 LT. ESPUMA JABON ESPUMA 1 LT. MULTIFLEX ELITE $ 8.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.480 $ 329.480
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO GENERO AMARILLO 40X35 UNIDAD PAÑO TELA ASEO AMARILLO CORRIENTE X 1 UN 30 X 40, MANOS DE CHILE $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230 $ 3.230
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción50UnidadJABON LIQUIDO GLICERINA 5 LITROS JABON LIQ. 5 LT. LE SANCY PROFESIONAL $ 6.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.050 $ 305.050
Total Neto $ 6.663.526
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.266.070
TOTAL OC $ 7.929.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.