Orden de Compra. Nº838486-15-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838486-12-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Tesroreria Regional de La Araucania
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838486-15-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 838486-12-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesroreria Regional de La Araucania
Razón Social Tesroreria Regional de La Araucania
R.U.T. 60.805.020-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesroreria Regional de La Araucania
R.U.T. 60.805.020-5
Dirección de Facturación Claro Solar 885
Comuna Temuco
Impuesto 351260,6
Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 885
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOFIA LILIANETTE CABEZA MUNOZ
Razón Social SOFIA LILIANETTE CABEZA MUNOZ
R.U.T. 17.366.238-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOFIA LILIANETTE CABEZA MUNOZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicio de Aseo para la dependencia de Temuco, por todo el mes de mayo se adjuntan requerimientos   $ 1.848.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848.740 $ 1.848.740
Total Neto $ 1.848.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.261
TOTAL OC $ 2.200.001


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.986.023-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 17.366.238-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.