Orden de Compra. Nº2324-2861-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-534-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-2861-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-534-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
Proveniente de Licitación 2324-534-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 39121
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor maderas copihues
Razón Social SOCIEDAD MADERERA LOS COPIHUES S.A.
R.U.T. 76.717.820-4
Sucursal maderas copihues
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras20UnidadMADERA 4 X 4 X 3.20 MTS COIGUE Ó ULMO  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.460 $ 134.460
11121610
Maderas duras10UnidadMADERA 1 1/2 X 6 X 3.20 MTS COIGUE Ó ULMO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
11121610
Maderas duras20UnidadMADERA 1 X 4 X 3.20 MTS COIGUE Ó ULMO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
Total Neto $ 205.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.121
TOTAL OC $ 245.021