|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1540-1972-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1540-118-LE25 CONVENIO SUMINISTRO DE ETIQUETAS Y BOLSAS. STOCK 1 MES. NOVIEMBRE 2025. FARMACIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1540-118-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PTO NATALES
|
|
R.U.T. |
61.607.904-2 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
|
Comuna |
Puerto Natales
|
|
Impuesto |
23940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESPAÑA #1650, PUERTO NATALES |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-12-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Mincotec |
|
Razón Social |
MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS
|
|
R.U.T. |
9.472.854-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Mincotec |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111503
| Bolsas de plástico | 14000 | Unidad | 300-0036 BOLSA ALMACENAJE TRANSPARENTE 15 X 25 CMS | BOLSA ALMACENAJE TRANSPARENTE 15 X 25 CMS EN FAJOS DE 100 UDS. |
$ 9,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.940
|
|
$ 149.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.