Orden de Compra. Nº3485-641-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-640-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-641-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3485-640-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140510002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 60338,3
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORIANA
Razón Social ORIANA JULIA LEAL SALAZAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.396.395-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos8UnidadQUESO CREMA DE 180 GRS C/U. TIPO PHILADELPHIA   $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.464 $ 23.464
93131608
Servicios de suministro de alimentos3UnidadTROZOS DE QUESO   $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.933 $ 24.933
93131608
Servicios de suministro de alimentos1kilogramoACEITUNAS CON CUESCO   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadMANI SALADO DE 380 GRS  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310
93131608
Servicios de suministro de alimentos2kilogramoSAL  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
93131608
Servicios de suministro de alimentos4kilogramoAZÚCAR GRANULADA BLANCA   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadRAMITAS ENVASE DE 230 GRS  $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadENDULZANTE DE 270 ML  $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.269 $ 3.269
93131608
Servicios de suministro de alimentos200UnidadPAN HAMBURGUESA ELABORACIÓN DEL DÍA, NO ENVASADO   $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadGALLETAS SURTIDAS DOS EN UNO O SIMILAR, DE 400 GRS C/U.  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840
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Servicios de suministro de alimentos10UnidadPAPAS FRITAS TRADICIONAL ENVASE DE 450 GRS  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.410 $ 39.410
93131608
Servicios de suministro de alimentos10UnidadPAPAS FRITAS CON ORÉGANO, ENVASE DE 450 GRS  $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.410 $ 39.410
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Servicios de suministro de alimentos15UnidadGALLETAS CRAKER DE 270 GRS C/U  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.325 $ 23.325
Total Neto $ 317.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.338
TOTAL OC $ 377.908


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.718.151-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.