Orden de Compra. Nº3901-87-AG25 "AFICHES INFORMATIVOS_ACRILICOS: 3901-55-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3901-87-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2025
Nombre de la Orden de Compra AFICHES INFORMATIVOS_ACRILICOS: 3901-55-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESAMU
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO ITEM 22.04.999 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CARLOS PALACIOS #560
Comuna Bulnes
Impuesto 57190
Dirección de Envío de la Factura CARLOS PALACIOS #560
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEGRAFIKA CHILE SPA
Razón Social DEGRAFIKA CHILE SPA
R.U.T. 77.954.829-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEGRAFIKA CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101502
Publicidad en carteles1Global14 AFICHES INFORMATIVOS, ACRILICO 5 MM DE ESPESOR, 70 X 50 CM. COTIZACION N°3901-54-COT25  $ 301.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000
Total Neto $ 301.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.190
TOTAL OC $ 358.190


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.103.491-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.158.027-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 9.172.339-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 19.796.633-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 14.269.939-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.