Orden de Compra. Nº3256-48-SE24 "REPARACIÓN CIRCUITO AGUAS NEGRAS HACIA COLECTOR AV. JORGE MONTT, SECTOR CÁMARA DE CABOS Y SARGENTOS, BASETALC"
Recuerde que el responsable del pago es DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3256-48-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CIRCUITO AGUAS NEGRAS HACIA COLECTOR AV. JORGE MONTT, SECTOR CÁMARA DE CABOS Y SARGENTOS, BASETALC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3256-7-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES DE LA IIa Z.N.
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 36/2024 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DEPARTAMENTO DE OBRAS Y CONTRUCCIONES DE LA IIa ZN
R.U.T. 61.102.068-6
Dirección de Facturación AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
Comuna Talcahuano
Impuesto 12768924,255
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JORGE MONTT N° 15 BASE NAVAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGMOL INGENIEROS
Razón Social MORALES Y LEÓN SPA
R.U.T. 77.295.435-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGMOL INGENIEROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1GlobalSEGÚN LO INDICADO EN ANEXO "A" DE LAS BASES DE LICITACIÓN  $ 67.204.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.204.865 $ 67.204.865
Total Neto $ 67.204.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.768.924
TOTAL OC $ 79.973.788


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.