Orden de Compra. Nº3463-46-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-19-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3463-46-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3463-19-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN
R.U.T. 69.100.700-6
Dirección de Facturación LUIS CRUZ MARTINEZ S/N CESFAM VICHUQUEN
Comuna Vichuquén
Impuesto 31613,34
Dirección de Envío de la Factura LUIS CRUZ MARTINEZ S/N CESFAM VICHUQUEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor lubricentrocalter
Razón Social CRISTIAN PATRICIO CALDERÓN OSORIO
R.U.T. 13.204.092-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal lubricentrocalter
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1Kit5 SILICONAS DE TABLERO KIT 2 FOCOS REDONDOS DE 4" ROJOS 2 FOCOS PARA NEBLINEROS 2 AMPOLLETAS H-7  $ 61.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.345 $ 61.345
80111613
Mano de obra temporal1Unidad InternacionalSERVICIO DE MANTENCION 341.000 KM CAMBIO DE ACIETE FILTROS DE ACEITE FILTRO DE AIRE REGULACION DE FRENOS CAMIONETA AMAROK HTWS-11  $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.042 $ 105.042
Total Neto $ 166.387
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.613
TOTAL OC $ 197.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.