Orden de Compra. Nº3238-14-AG25 "ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA DEPTO. RESPUESTA A LA CONTAMINACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3238-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA DEPTO. RESPUESTA A LA CONTAMINACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE ACUATICO
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE INTERESES MARITIMOS Y MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.950.600-6
Dirección de Facturación SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
Comuna Valparaíso
Impuesto 155401
Dirección de Envío de la Factura SUBIDA CEMENTERIO N° 300, PLAYA ANCHA, VALPARAISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUSION ZERO
Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES FUSION ZERO LIMITADA
R.U.T. 76.015.943-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUSION ZERO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre29UnidadOVEROL ANTIACIDO TALLAS: S:7; M:8; L:11; XL:1OVEROL ANTIACIDO TALLAS: S:7; M:8; L:11; XL:1 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.100 $ 548.100
53102503
Sombreros23UnidadGORRO LEGIONARIO CON LOGO BORDADO.GORRO LEGIONARIO CON LOGO BORDADO. $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.300 $ 186.300
53101604
Camisas o blusas de mujer5UnidadPOLERA PIQUE 60/40 MANGA LARGA MUJER NEGRO CON LOGO BORDADO, TALLAS: M:3; L:2.POLERA PIQUE 60/40 MANGA LARGA MUJER NEGRO CON LOGO BORDADO, TALLAS: M:3; L:2. $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
53103001
Camisetas de caballero5UnidadPOLERA PIQUE 60/40 MANGA LARGA HOMBRE NEGRO CON LOGO BORDADO, TALLAS: M:2; L:3.POLERA PIQUE 60/40 MANGA LARGA HOMBRE NEGRO CON LOGO BORDADO, TALLAS: M:2; L:3. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
Total Neto $ 817.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.401
TOTAL OC $ 973.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.