Orden de Compra. Nº2412-1274-SE24 "ORDEN LIC. 2434-49-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2412-1274-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN LIC. 2434-49-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP 275 EXTERNO del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
R.U.T. 69.254.100-6
Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959
Comuna Lo Prado
Impuesto 6631258,4
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA

Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres Valdés, correo: manuel.torres@loprado.cl

Informar los siguientes datos:

Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir

Indicar Nº de Factura y monto.

Teléfono Tesorería  223887595

LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO

EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00.

LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD.

PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA

La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014).

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HEMISCAN
Razón Social HEMISCAN SPA
R.U.T. 77.478.799-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HEMISCAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181502
Chalecos antibalas69UnidadFUNDAS CHALECOS ANTIBALAS  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.485.000 $ 4.485.000
46181502
Chalecos antibalas30UnidadCHALECOS ANTIBALAS  $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500.000 $ 10.500.000
31211903
Equipo para protección30UnidadCASCOS BALISTICOS  $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200.000 $ 7.200.000
46151506
Bastones antidisturbios44UnidadBASTONES  $ 8.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.200 $ 365.200
31162803
Grilletes44UnidadESPOSAS  $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992.000 $ 2.992.000
46181504
Guantes protectores24ParGUANTES DE TRANSITO  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
46181504
Guantes protectores5000ParGUANTES DE CABRITILLA  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400.000 $ 8.399.160
Total Neto $ 34.901.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.631.258
TOTAL OC $ 41.532.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.