Orden de Compra. Nº1057299-409-AG25 "MATERIALES DE AREAS VERDES - D.A.E.M LONGAVI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057299-409-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE AREAS VERDES - D.A.E.M LONGAVI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/552 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Longaví- Educación
R.U.T. 69.130.601-1
Dirección de Facturación UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
Comuna Longaví
Impuesto 32015
Dirección de Envío de la Factura UNO NORTE ESQUINA TRES PONIENTE S/N LONGAVI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Ley N° 19.886 de Compras y Contratación Pública. Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus Modificaciones.LA NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL DPTO DE EDUCACION DE LONGAVI
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hortisur
Razón Social ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA
R.U.T. 78.993.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hortisur
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10171701
Herbicida de malezas4LitroBIDON ROUNDUP  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
15121501
Aceite de motor2LitroLITRO SDE ACEITE 2 TIEMPOS  $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
11151714
Hilo de vidrio30Metro LinealLIENZA PARA ORILLADORA  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
13101904
Urea (UF)1SacoSACO DE UREA (25KG)  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
10171603
Abono fosfático1SacoSACO DE ABONO TRIPLE (25KG)  $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 168.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.015
TOTAL OC $ 200.515


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.282.696-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.637.310-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 8.108.671-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.