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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
621923-25-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 621923-21-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Inteligencia del Ejército N2 Llaitún |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.314.945-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
53.314.945-6 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Perdices N° 700 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
342950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Perdices N° 700 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pro-Sam |
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Razón Social |
FABIAN ANDRES RIVEROS ALVARADO
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R.U.T. |
17.339.555-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro-Sam |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141807
| Servicio de gasfitería y alcantarillado | 1 | Unidad | servicio de mantenimiento y reparación de edificaciones (cámaras de alcantarillado y fosa séptica) | servicio de mantenimiento y reparación de edificaciones (cámaras de alcantarillado y fosa séptica) |
$ 1.805.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.805.000
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$ 1.805.000
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Total Neto
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$ 1.805.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 342.950
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$ 2.147.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.