Orden de Compra. Nº1869-35-AG23 "Servicios Vicuña Cumbre Mundial Astroturismo"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1869-35-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicios Vicuña Cumbre Mundial Astroturismo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion Regional de Coquimbo
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 152 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
R.U.T. 60.704.000-1
Dirección de Facturación Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 255797,38
Dirección de Envío de la Factura Av. Matta 461, oficina 108, piso 1, La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gestion Creativa
Razón Social SERVICIO Y GESTION CREATIVA LIMITADA
R.U.T. 76.031.853-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gestion Creativa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadVer archivo adjunto con especificaciones adjuntas  $ 1.346.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.346.302 $ 1.346.302
Total Neto $ 1.346.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.797
TOTAL OC $ 1.602.099


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.031.853-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.