Orden de Compra. Nº
3770-188-SE25
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INSUMOS PARTICIPANTES REUNION ADULTOS MAYORES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3770-188-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARTICIPANTES REUNION ADULTOS MAYORES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3771-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Social
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Unidad de Compra
Amunategui 18
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
R.U.T.
69.230.900-6
Dirección de Facturación
Amunategui 18
Comuna
*
Impuesto
25039,72
Dirección de Envío de la Factura
Amunategui 18
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
gloria hernandez ruiz
Razón Social
GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ
R.U.T.
10.604.681-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
gloria hernandez ruiz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201710
Té de hierbas
1
Caja
CAJA TE DE 100 UNIDADES
CAJA TE DE 100 UNIDADES
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Unidad
JUGOS DE 1,5 LITROS
JUGOS DE 1,5 LITROS
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.764
$ 4.764
52151503
Cubertería desechable doméstica
100
Unidad
CUCHARA DE MADERA
CUCHARA DE MADERA
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50181903
Galletas simples saladas
10
Unidad
PAQUETES GALLETAS SURTIDAS
PAQUETES GALLETAS SURTIDAS
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
50192503
Rellenos de sándwich frescos
60
Unidad
SANDWICH MORTADELA/QUESO
SANDWICH MORTADELA/QUESO
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.440
$ 55.440
50201706
Café
1
Tarro
CAFE 170 GRS.
CAFE 170 GRS.
$ 7.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.555
$ 7.555
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
2
kilogramo
AZUCAR
AZUCAR
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Paquete
VASOS POLIPAPEL (50 UNIDADES)
VASOS POLIPAPEL (50 UNIDADES)
$ 4.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.664
$ 19.664
14111703
Toallas de papel
1
Rollo
TOALLA DE PAPEL
TOALLA DE PAPEL
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 131.788
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.040
TOTAL OC
$ 156.828
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.