|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3909-172-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
|
Fecha de Envío |
13-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS PARA BOTIQUÍN ESCOLAR EN ESCUELA LA NOBEL GABRIELA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
por no tener respuesta del proveedor, incumpliendo en la entrega y seriedad de la compra. |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
|
|
R.U.T. |
69.180.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
|
Comuna |
Renaico
|
|
Impuesto |
63865,46 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Logos Kary SPA |
|
Razón Social |
LOGOS KARY SPA
|
|
R.U.T. |
77.663.547-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Logos Kary SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42171917
| Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios | 1 | Pack | INSUMOS NECESARIOS PARA LA CONFORMACIÓN DE BOTIQUÍN ESCOLAR, SEGÚN DETALLE ADJUNTO. | |
$ 336.134,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.134
|
$ 336.134
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.134
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.865
|
|
$ 399.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.