Orden de Compra. Nº
4468-108-AG25
"
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPTO FINANZAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4468-108-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPTO FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T.
69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema Cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T.
69.253.200-7
Dirección de Facturación
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
Comuna
Sierra Gorda
Impuesto
96974,1
Dirección de Envío de la Factura
Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IGMA ANTOFAGASTA SPA
Razón Social
IGMA ANTOFAGASTA SPA
R.U.T.
76.473.475-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IGMA ANTOFAGASTA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
Rodillo de fibra termo fusionado 2x23cm.
$ 4.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.910
$ 14.910
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha para esmalte y látex 4".
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.450
$ 1.450
31211904
Brochas
1
Unidad
Brocha para esmalte y látex 2".
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 720
$ 720
30102305
Perfiles de acero inoxidable
10
Unidad
Perfiles C Metalcon estructura metal 60x20x0.85mm 2,4m.
$ 4.080,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
Bolsa de tornillo volcanita punta broca 6x1 1/4 Zinc (500 unidades).
$ 20.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
30103313
Molduras no metálicas
4
Unidad
Molduras 40x16mm de 2 metros blanca.
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.720
$ 5.720
30103313
Molduras no metálicas
1
Unidad
Set de curvas internas para molduras de 40x16mm.
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.070
$ 1.070
26121613
Cable aislado o forrado
1
Unidad
Paquete de cable eléctrico premium (thhn) 12awg 100m blanco.
$ 70.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.800
$ 70.800
26121613
Cable aislado o forrado
1
Unidad
Paquete de cable eléctrico premium (thhn) 12awg 100m verde.
$ 70.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.800
$ 70.800
30152003
Murallas de fibrocemento
5
Unidad
Planchas de fibrocemento liso de 8mm 1,20x2,4 mts.
$ 2.740,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.700
$ 13.700
30151504
Cartones para techar
5
Unidad
Planchas de volcanita yeso cartón borde rebajado 10mm 120x240cm.
$ 8.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.900
$ 41.900
60121251
Pintura al agua
1
Unidad
Tineta de pintura al agua, blanco o blanco hueso.
$ 125.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.980
$ 125.980
31161504
Tornillos para metales
1
Unidad
Bolsa de tornillo lenteja punta broca 8x1 (500 unidades).
$ 30.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.840
$ 30.840
26121613
Cable aislado o forrado
1
Unidad
Paquete de cable eléctrico premium (thhn) 12awg 100m rojo.
$ 70.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.800
$ 70.800
Total Neto
$ 510.390
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 96.974
TOTAL OC
$ 607.364
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.