Orden de Compra. Nº4468-108-AG25 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPTO FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4468-108-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEPTO FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010 del sistema Cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA
R.U.T. 69.253.200-7
Dirección de Facturación Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
Comuna Sierra Gorda
Impuesto 96974,1
Dirección de Envío de la Factura Avda Salvador Allende 452, Estación Baquedano
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGMA ANTOFAGASTA SPA
Razón Social IGMA ANTOFAGASTA SPA
R.U.T. 76.473.475-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGMA ANTOFAGASTA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRodillo de fibra termo fusionado 2x23cm.  $ 4.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.910 $ 14.910
31211904
Brochas1UnidadBrocha para esmalte y látex 4".  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
31211904
Brochas1UnidadBrocha para esmalte y látex 2".  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720 $ 720
30102305
Perfiles de acero inoxidable10UnidadPerfiles C Metalcon estructura metal 60x20x0.85mm 2,4m.  $ 4.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
31161504
Tornillos para metales1UnidadBolsa de tornillo volcanita punta broca 6x1 1/4 Zinc (500 unidades).  $ 20.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.900 $ 20.900
30103313
Molduras no metálicas4UnidadMolduras 40x16mm de 2 metros blanca.  $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.720
30103313
Molduras no metálicas1UnidadSet de curvas internas para molduras de 40x16mm.  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070 $ 1.070
26121613
Cable aislado o forrado1UnidadPaquete de cable eléctrico premium (thhn) 12awg 100m blanco.  $ 70.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
26121613
Cable aislado o forrado1UnidadPaquete de cable eléctrico premium (thhn) 12awg 100m verde.  $ 70.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
30152003
Murallas de fibrocemento5UnidadPlanchas de fibrocemento liso de 8mm 1,20x2,4 mts.  $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
30151504
Cartones para techar5UnidadPlanchas de volcanita yeso cartón borde rebajado 10mm 120x240cm.  $ 8.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
60121251
Pintura al agua1UnidadTineta de pintura al agua, blanco o blanco hueso.  $ 125.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.980 $ 125.980
31161504
Tornillos para metales1UnidadBolsa de tornillo lenteja punta broca 8x1 (500 unidades).  $ 30.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.840 $ 30.840
26121613
Cable aislado o forrado1UnidadPaquete de cable eléctrico premium (thhn) 12awg 100m rojo.  $ 70.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
Total Neto $ 510.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.974
TOTAL OC $ 607.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.