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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3542-3444-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DE LICIT 702988-11-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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702988-11-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Punta Arenas |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
O´Higgins 0140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
O´Higgins 0140 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
83600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 0140 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMSA |
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Razón Social |
COMERCIAL EQUIPOS Y SERVICIOS S A
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R.U.T. |
94.602.000-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EMSA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41111809
| Equipo de comprobación de fugas | 1 | Unidad | PRUEBA DE ESTANQUIEDAD | PRUEBA DE ESTANQUIEDAD |
$ 190.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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25174002
| Radiadores de motor | 1 | Unidad | REPARACIÓN RADIADOR | REPARACIÓN RADIADOR |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 440.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.600
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$ 523.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.