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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
528208-32-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE MATERIALES DESDE 528208-12-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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528208-12-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA
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R.U.T. |
69.254.200-2 |
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Dirección de Facturación |
Del Consistorial 6645 |
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Comuna |
Cerro Navia
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Impuesto |
4502521,01 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Del Consistorial 6645 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONTACTO PARA DESPACHO | Para el despacho contactar a Daniela Cid: +569 972117122 daniela.cid@cerronavia.cl |
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Proveedor |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
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Razón Social |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA
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R.U.T. |
78.069.140-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103312
| Molduras de metales ferrosos | 1 | Global | | Suministro de materiales para estructuras metálicas
conforme a los términos y condiciones establecidos en las Bases de Licitación y la oferta adjudicada, para año 2025. |
$ 23.697.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.697.479
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$ 23.697.479
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Total Neto
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$ 23.697.479
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.502.521
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$ 28.200.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.