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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1660-519-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SERVICIO DE TENS APOYO PSCV, POR 133 PRESTACIONES EJECUTADAS DURANTE MES DE MAYO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1660-22-L125 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD COQUIMBO HOSP DE SALAMANC
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R.U.T. |
61.606.408-8 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA INFANTE N°891 |
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Comuna |
Salamanca
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA INFANTE N°891 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2025 |
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Proveedor |
IVONNE ANDREA MARQUEZ TRIGO |
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Razón Social |
IVONNE ANDREA MÁRQUEZ TRIGO
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R.U.T. |
19.351.616-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IVONNE ANDREA MARQUEZ TRIGO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111707
| Personal técnico | 133 | Unidad | COMPRA DE SERVICIO DE TENS APOYO PSCV, POR 133 PRESTACIONES EJECUTADAS DURANTE AÑO 2025 MES DE MAYO | Compra de servicio TENS apoyo PSCV por 133 prestaciones ejecutadas durante 2025 MES DE MAYO |
$ 3.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.800
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$ 478.800
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Total Neto
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$ 478.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 478.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.