Orden de Compra. Nº3661-156-SE25 "COMPRA DE SEÑALETICAS OT 38 SEÑALETICA INTERNA MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°81 SEGURIDAD PUBLICA, 19-02-25."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-156-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SEÑALETICAS OT 38 SEÑALETICA INTERNA MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO, SOLICITUD MEMORANDUM N°81 SEGURIDAD PUBLICA, 19-02-25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3661-30-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra AVDA. 26 DE DICIEMBRE #654
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.006.902 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 53789
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALM SpA.
Razón Social ALM SPA
R.U.T. 77.533.076-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALM SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1Unidad no definidaSEÑAL ESCUELA LO CALVOSEÑAL ESCUELA LO CALVO $ 143.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.500 $ 143.500
82101501
Letreros publicitarios2Unidad no definidaSEÑALES 1 UNIDAD DE OPERACIONES, 1 BODEGA MUNICIPAL SEÑALES 1 UNIDAD DE OPERACIONES, 1 BODEGA MUNICIPAL $ 69.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600
Total Neto $ 283.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.789
TOTAL OC $ 336.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.