Orden de Compra. Nº3485-172-AG25 " compra ágil: 3485-171-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3485-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra compra ágil: 3485-171-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001--2 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL
R.U.T. 69.190.400-8
Dirección de Facturación A. PRAT 65
Comuna Nueva Imperial
Impuesto 115824
Dirección de Envío de la Factura A. PRAT 65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORIANA
Razón Social ORIANA JULIA LEAL SALAZAR E.I.R.L.
R.U.T. 76.396.395-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORIANA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos210UnidadSANDWICH JAMON QUESO, CON SERVILLETA Y ALUSADOS  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.320 $ 229.320
93131608
Servicios de suministro de alimentos210UnidadJUGOS DE 200 CC DIFERENTES SABORES  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
93131608
Servicios de suministro de alimentos210UnidadFRUTAS (PLÁTANO, PERA, DURAZNO)   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
93131608
Servicios de suministro de alimentos210UnidadBARRAS DE CHOCOLATE 200 GRS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.840
93131608
Servicios de suministro de alimentos210UnidadAGUA MINERAL SIN GAS INDIVIDUAL   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.800 $ 121.800
93131608
Servicios de suministro de alimentos120UnidadBARRAS DE CEREAL INDIVIDUAL  $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.160 $ 29.160
Total Neto $ 609.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.824
TOTAL OC $ 725.424


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.