Orden de Compra. Nº3246-196-SE25 "G21 13 ADQ. VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-10-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es ALA BASE N°1
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3246-196-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra G21 13 ADQ. VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS. ORDEN DE COMPRA DESDE 3246-10-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3246-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ALA BASE N°1
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Cerro Moreno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001022121000000033523022152204013000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ALA BASE N°1
R.U.T. 61.103.019-3
Dirección de Facturación Base Aérea Cerro Moreno S/N
Comuna Antofagasta
Impuesto 293721
Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Cerro Moreno S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Terepaima
Razón Social COMERCIAL TEREPAIMA SPA
R.U.T. 76.947.073-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Terepaima
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121504
Sacos de dormir60UnidadSACO DE DORMIR RECTO CON CABEZAL DE 180X75CM. COLOR CAFÉ O GRIS, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.SACO DE DORMIR RECTO CON CABEZAL DE 180X75CM. COLOR CAFÉ O GRIS $ 21.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.940 $ 1.304.940
52121507
Colchón de plumas10UnidadCOLCHON INFLABLE 1,5 PLAZA, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. COLCHON INFLABLE 1,5 PLAZA $ 24.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.960 $ 240.960
Total Neto $ 1.545.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 293.721
TOTAL OC $ 1.839.621


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.