|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3691-215-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Suministro materiales de ferretería 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3691-22-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
|
|
R.U.T. |
69.080.800-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS
|
|
R.U.T. |
69.080.800-5 |
|
Dirección de Facturación |
J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region |
|
Comuna |
Las Cabras
|
|
Impuesto |
24320 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Azuu Spa |
|
Razón Social |
AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA
|
|
R.U.T. |
77.101.935-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Azuu Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30171504
| Puertas de madera | 1 | Unidad no definida | Reparación de puertas en Liceo Francisco Antonio Encina. | Solicitud de materiales de ferretería de acuerdo a listado adjunto. |
$ 128.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 128.000
|
$ 128.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 128.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.320
|
|
$ 152.320
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.