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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057532-4489-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CC-DCR/Servicio de Aseo/SAMU/Febrero 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057532-96-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD OSORNO
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R.U.T. |
61.607.600-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
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Comuna |
*
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Impuesto |
261250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
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Razón Social |
SERVICIO DE INGENIERIA SEGURIDAD Y TRANSPORTE TRAN
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R.U.T. |
76.060.259-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ingenieria y Seguridad Transcom Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | Servicio de Aseo Base SAMU/Febrero 2025 | SERVICIOS DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD OSORNO Y ESTABLECIMIENTOS BASE SAMU Y EDIFICIO M. RODRIGUEZ POR PERIODO DE 18 MESES/ |
$ 1.375.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.375.000
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$ 1.375.000
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Total Neto
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$ 1.375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 261.250
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$ 1.636.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.